东宏股份(603856) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东东宏管业股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月23日[11]