家家悦(603708) - 家家悦集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告
家家悦家家悦(SH:603708)2025-04-25 00:10

财务报告 - 审计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月23日[8] 其他 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对内控发表意见并披露缺陷[4] - 2013年12月10日有8811.5万元相关记录[9]