高新发展(000628) - 内部控制审计报告
财务内控审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内控情况 - 内控有局限,推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]
财务内控审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内控情况 - 内控有局限,推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]