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赛意信息(300687) - 2024年年度内部控制审计报告
赛意信息赛意信息(SZ:300687)2025-04-25 00:11

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]