达瑞电子(300976) - 2024年度内部控制审计报告
审计情况 - 审计公司对华兴审字[2025]24011980026号报告审计达瑞电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性风险[5]