百川畅银(300614) - 2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[8] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[8] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]