冠龙节能(301151) - 2024年内部控制审计报告
审计情况 - 审计冠龙节能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 容诚会计师事务所于2025年4月23日出具报告[8] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6]
审计情况 - 审计冠龙节能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 容诚会计师事务所于2025年4月23日出具报告[8] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6]