科顺股份(300737) - 内部控制审计报告
财务内控 - 审计科顺股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]
财务内控 - 审计科顺股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]