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利仁科技(001259) - 内部控制审计报告
利仁科技利仁科技(SZ:001259)2025-04-25 00:16

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是利仁科技董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 审计公司对利仁科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性,未来有效性有风险[7] - 利仁科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]