渤海股份(000605) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为中审亚太审字(2025)004289号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[6]
审计信息 - 审计报告编号为中审亚太审字(2025)004289号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[6]