瑞丰光电(300241) - 2024年度内部控制审计报告
瑞丰光电瑞丰光电(SZ:300241)2025-04-25 00:16

审计信息 - 审计公司为致同会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 审计报告编号为致同审字(2025)第441A016290号[3] - 审计报告日期为2025年4月23日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为瑞丰光电公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

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