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联发股份(002394) - 内部控制审计报告
联发股份联发股份(SZ:002394)2025-04-25 00:16

审计相关 - 容诚会计师事务所审计联发股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 事务所出具容诚审字[2025]100Z1069号内控审计报告[3] - 报告签字盖章日期为2025年4月23日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]