钧崴电子(301458) - 2024年内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为钧崴电子科技2024年财报内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明(2025)专字第70052557_B03号[2][7] - 审计报告于2025年4月24日出具[7] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立实施与评价[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见[4] - 2024年12月31日公司财报内控在重大方面有效[6] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[5]
审计信息 - 审计公司为钧崴电子科技2024年财报内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明(2025)专字第70052557_B03号[2][7] - 审计报告于2025年4月24日出具[7] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立实施与评价[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见[4] - 2024年12月31日公司财报内控在重大方面有效[6] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[5]