ST中装(002822) - 内部控制审计报告
内部控制 - 审计公司对中装建设2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6] 审计意见 - 公司存在影响持续经营重大不确定性[7] - 因未充分披露,审计公司对2024年报出具保留意见[8] 其他 - 审计报告日期为2025年4月23日[12]
内部控制 - 审计公司对中装建设2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6] 审计意见 - 公司存在影响持续经营重大不确定性[7] - 因未充分披露,审计公司对2024年报出具保留意见[8] 其他 - 审计报告日期为2025年4月23日[12]