天宸股份(600620) - 上海市天宸股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务内控 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[9] - 纳入评价范围单位含本部及21家控股子公司,资产和营收占比100%[17] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[22] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报标准≥上年经审计净资产3%或≥2000万元孰低[18] - 非财务报告内控重大缺陷可能导致损失标准≥上年经审计净资产3%或≥2000万元孰低[21] 其他 - 公司涉及金额15900万元[1] - 内控评价报告基准日为2024年12月31日[14] - 内控评价报告发出日为2025年4月24日[12]