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大港股份(002077) - 内部控制审计报告
大港股份大港股份(SZ:002077)2025-04-25 16:24

审计信息 - 审计公司为众华会计师事务所,编号众会字(2025)第05420号[2] - 审计对象为大港股份2024年12月31日财务报告内控有效性[2] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见,披露非财内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]