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盛航股份(001205) - 内部控制审计报告
盛航股份盛航股份(SZ:001205)2025-04-25 16:28

审计相关 - 天衡会计师事务所对盛航股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 盛航股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]