养元饮品(603156) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[8] - 审计报告日期为2025年4月25日[10]
内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[8] - 审计报告日期为2025年4月25日[10]