隆达股份(688231) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错可能性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错可能性,推测未来有效性有风险[5]