太平洋(601099) - 太平洋证券股份有限公司内部控制审计报告
业绩相关 - 太平洋证券2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 内控相关 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[7] - 内控有不能防止和发现错报的可能性[8] - 根据内控审计结果推测未来内控有效性有风险[9]
业绩相关 - 太平洋证券2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 内控相关 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[7] - 内控有不能防止和发现错报的可能性[8] - 根据内控审计结果推测未来内控有效性有风险[9]