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金辰股份(603396) - 内部控制审计报告
金辰股份金辰股份(SH:603396)2025-04-25 18:04

内部控制审计报告 营口金辰机械股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码 · 京257RDGMD9 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0032 号 RSM 容诚 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了营口金辰机械股份有限公司(以下简称"金辰股份公司")2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金辰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金辰股份公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...