宝泰隆(601011) - 宝泰隆新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效,无重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控评价结论[6] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.09%,营收占比95.34%[9] 内控缺陷标准 - 财务报告内控净利润等错报达一定比例为重大缺陷[14] - 非财务报告内控财产损失超1000万等为重大缺陷[16][17] 整改情况 - 2024年12月9日公司收警示函,已完成整改[22] - 2025年1月3日更正2023年年报信息,不影响财报数据[22]