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宝泰隆(601011) - 宝泰隆新材料股份有限公司对会计师事务所2024年度审计履职情况评估报告
宝泰隆宝泰隆(SH:601011)2025-04-25 18:21

审计机构聘请 - 公司聘请中审亚太为2024年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 公司续聘中审亚太为2025年财务报告及内控审计机构,聘期一年[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日,中审亚太合伙人93人,注册会计师482人,签过证券服务审计报告注会180余人[2] - 中审亚太最近一年收入总额69445.29万元,审计业务收入64991.05万元,证券业务收入29778.85万元[2] - 中审亚太承担39家上市公司审计业务,审计收费总额6806.15万元[2] 审计意见 - 中审亚太认为公司财务报表按准则编制,公允反映财务状况等[5] - 中审亚太认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[5] 聘请审议情况 - 2024年4月23日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过聘请议案[2] - 2024年5月17日,2023年年度股东大会审议通过聘请议案[2] 对审计机构评价 - 公司认为中审亚太在执业资质等方面合规有效,保持独立性和专业性[8]