智翔金泰(688443) - 2024年度内部控制评价报告
业绩相关 - 公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告利润总额错报≥5%、资产总额错报≥3%、经营收入错报≥5%为重大缺陷[13] - 非财务报告直接财产损失≥资产总额3%为重大缺陷[14] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年公司将持续改进完善内部控制制度[17] 其他 - 董事长为刘志刚,已获董事会授权[18]