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迪威尔(688377) - 迪威尔2024年度内部控制评价报告
688377迪威尔(688377)2025-04-25 18:56

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效,未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将按规范完善内控制度,提升管理水平保障发展[16] 其他信息 - 公司于2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 董事长为张利,已获董事会授权[17] 内控标准 - 财务报告内控营收总额错报>25%且>500万为重大缺陷[13] - 财务报告内控资产总额错报>0.6%且>500万为重大缺陷[13] - 非财务报告内控资产总额直接损失>0.6%且>500万为重大缺陷[14] - 财务报告内控营收总额错报1.5%-2.5%且250-500万为重要缺陷[13] - 财务报告内控资产总额错报0.3%-0.6%且250-500万为重要缺陷[13] - 非财务报告内控资产总额直接损失0.3%-0.6%且250-500万为重要缺陷[14] - 财务报告内控营收总额错报≤1.5%且≤250万为一般缺陷[13] - 财务报告内控资产总额错报≤0.3%且≤250万为一般缺陷[13]