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迪威尔(688377) - 迪威尔2024年度内部控制审计报告
688377迪威尔(688377)2025-04-25 19:29

内部控制 - 审计对象为迪威尔2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内部控制有局限性,推测未来有效性有风险[7] - 迪威尔于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 公证天业会计师事务所注册资本1195万元整[12]