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雅达股份(430556) - 内部控制审计报告
雅达股份雅达股份(BJ:430556)2025-04-25 19:32

审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025] 24011910026号[1][3][8] - 审计对象为雅达股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年04月24日[10] 责任归属 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是雅达股份董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 华兴会计师事务所认为雅达股份于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]