苏州高新(600736) - 苏州高新2024年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计苏州高新2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制审计报告日期为2025年4月25日[13]
内部控制相关 - 审计苏州高新2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制审计报告日期为2025年4月25日[13]