绿田机械(605259) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控风险 - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[6] 审计结论 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控风险 - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[6] 审计结论 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]