骏亚科技(603386) - 骏亚科技:2024年度内部控制审计报告
财务报告内控 - 骏亚科技董事会负责内控建立与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[5] - 骏亚科技2024年12月31日财务报告内控有效[7] 审计相关 - 容诚会计师事务所2025年4月25日出具内控审计报告[8] 企业登记 - 某企业2013年12月10日登记,金额8811.5万元[9]
财务报告内控 - 骏亚科技董事会负责内控建立与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[5] - 骏亚科技2024年12月31日财务报告内控有效[7] 审计相关 - 容诚会计师事务所2025年4月25日出具内控审计报告[8] 企业登记 - 某企业2013年12月10日登记,金额8811.5万元[9]