德林海(688069) - 2024年内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年继续严格落实各项内控制度[18]
内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年继续严格落实各项内控制度[18]