汉森制药(002412) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截至2024年12月31日,中审众环有合伙人216人,注册会计师1304人,723人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决议 - 公司2024年相关会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[2] 审计意见 - 中审众环认为公司财务报表按准则编制,公允反映2024年财务状况等[4] - 中审众环认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[4] 审计委员会工作 - 审计委员会核查评估中审众环,认为其具备审计专业知识和能力[5] - 审计委员会与注册会计师等沟通2024年度审计初步预审情况[5] 报告发布 - 报告发布时间为2025年4月26日[8]