汉森制药(002412) - 2024年度内部控制评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制,无重大非财务报告内控缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100.00%[5] 缺陷定量标准 - 明确财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[8][10] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制,无重大非财务报告内控缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100.00%[5] 缺陷定量标准 - 明确财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[8][10] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13]