三角轮胎(601163) - 三角轮胎董事会审计委员会2024年度履职情况报告
审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开3次会议[2] - 2024年4 - 10月分别审议多期报告[1][2] 审计建议 - 建议续聘信永中和为2024年度外部审计机构[2] 审计结论 - 审阅2024季度内审总结,无重大差错[3][4] - 认为财报真实准确完整,内控有效[4] - 认为关联交易程序完备合规[6] 未来展望 - 2025年加强内审指导和外审沟通协调[7]
审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开3次会议[2] - 2024年4 - 10月分别审议多期报告[1][2] 审计建议 - 建议续聘信永中和为2024年度外部审计机构[2] 审计结论 - 审阅2024季度内审总结,无重大差错[3][4] - 认为财报真实准确完整,内控有效[4] - 认为关联交易程序完备合规[6] 未来展望 - 2025年加强内审指导和外审沟通协调[7]