元力股份(300174) - 内部控制审计报告
审计情况 - 审计公司对元力股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计情况 - 审计公司对元力股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]