中来股份(300393) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对中来股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]
财务审计 - 审计公司对中来股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]