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魅视科技(001229) - 内部控制审计报告
魅视科技魅视科技(SZ:001229)2025-04-25 21:26

广东魅视科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 审计报告……………………………………………… 1-2 司农审字[2025]24009460020 号 目 录 内部控制审计告 司农审字[2025]24009460020 号 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广东魅视科技股份有限公司 (以下简称"魅视科技") 2024 年 12 月 31 目的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是魅视科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩二派签 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩二派签一次 (此页无正文,为魅视科技司农审字[2025]24009460020 号报告之签字盖章页 。) 三、内部控制的固有局 ...