汉森制药(002412) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 评价认为基准日公司无内控重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[12] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量定性标准[15] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失金额标准[17] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 公司无其他内控相关重大事项说明[21]