金域医学(603882) - 广州金域医学检验集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZA12079号[2] - 审计报告日期为2025年4月25日[7] 审计对象及责任 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性[5] - 根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]