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庚星股份(600753) - 庚星股份监事会对《董事会关于公司2024年度带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
海钦股份海钦股份(SH:600753)2025-04-25 22:03

审计相关 - 中审众环为公司2024年度财务及内控审计机构[1] - 出具带强调事项段和持续经营重大不确定性段落无保留意见财报审计报告[1] - 出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[1] 公司回应 - 董事会就审计报告相关事项出具专项说明[1] - 监事会同意董事会专项说明,对审计报告无异议[1] 监事会职责 - 继续履行监督职责,配合董事会工作[2] - 关注消除影响措施落实,维护股东权益[2]