金域医学(603882) - 广州金域医学检验集团股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告
审计委员会成员 - 2024年1月1日 - 1月31日,成员为余玉苗、凌健华、曾湛文;1月31日 - 12月31日,成员为谢获宝、凌健华、曾湛文,召集人为谢获宝[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开会议5次,全体委员均出席并审议通过全部议案[3] 议案审议 - 2024年2月21日,审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度审计及相关工作计划》[3] - 2024年4月22日,审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案[5] - 2024年8月27日,审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》[4] - 2024年10月25日,审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第三季度报告》[4] 审计评估 - 审计委员会认为公司内部审计工作不存在重大问题,能正常运行[6] - 审计委员会审阅公司2023年度、2024年第一季度、半年度、第三季度财务报告,认为内容真实准确完整[7] - 审计委员会认为公司2024年度内部控制评价报告客观真实准确,无重大和重要缺陷[9] 审计协调 - 审计委员会协调各方与外部审计机构沟通,提高审计工作效率[10]