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芒果超媒(300413) - 内部控制审计报告(天健审〔2025〕2-332号 )
芒果超媒芒果超媒(SZ:300413)2025-04-25 23:12

审计相关 - 审计对象为芒果超媒2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8] - 审计报告日期为2025年4月24日[9]