博众精工(688097) - 2024年度内部控制审计报告
财务报告审计 - 审计博众精工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 博众精工于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告时间 - 报告出具时间为2025年4月25日[10]
财务报告审计 - 审计博众精工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 博众精工于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告时间 - 报告出具时间为2025年4月25日[10]