同力日升(605286) - 2024年内部控制审计报告
财务报告内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计报告日期为2025年4月25日[7] 金额数据 - 出现金额500万元整[8]
财务报告内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计报告日期为2025年4月25日[7] 金额数据 - 出现金额500万元整[8]