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三钢闽光(002110) - 2024年度内部控制审计报告
三钢闽光三钢闽光(SZ:002110)2025-04-25 23:14

审计信息 - 容诚会计师事务所审计三钢闽光公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年4月25日签字盖章[7] 内控情况 - 三钢闽光公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]