富安娜(002327) - 内部控制审计报告
财务内控 - 致同认为公司2024年底财务报告内控有效[8] - 截至2024年底未发现内控制度重大缺陷[13] - 报告期内无财务和非财务内控重大或重要缺陷[21] 公司治理 - 2024年董事会9名董事,4名独董,监事会3名监事[15] - 各专业委员会均3人,独董人数有别[15] 资金与交易 - 2024年关联交易履行审批和披露义务[16] - 2024年无大股东非经营性资金占用[16] - 截至2024年底无未使用募集资金[16] - 报告期内投入募集资金项目36.31万元[16] 信息披露 - 2024年未发生信息披露问题[17]