海达尔(836699) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月24日[11] 责任主体 - 海达尔公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 海达尔公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]