永新光学(603297) - 宁波永新光学股份有限公司2024年度内控审计报告
内部控制相关 - 审计公司对永新光学2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立实施与评价[4] - 审计公司负责发表内控意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[7]
内部控制相关 - 审计公司对永新光学2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立实施与评价[4] - 审计公司负责发表内控意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[7]