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泰慕士(001234) - 内部控制审计报告
001234泰慕士(001234)2025-04-26 00:24

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是泰慕士董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控审计结果 - 泰慕士2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司对泰慕士2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2]