沃华医药(002107) - 内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 截至2024年12月31日,公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 内控标准 - 公司依据内控规范体系开展评价工作,认定标准与以前年度一致[7] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[7][8][12]
内部控制情况 - 截至2024年12月31日,公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 内控标准 - 公司依据内控规范体系开展评价工作,认定标准与以前年度一致[7] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[7][8][12]